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            大招標(biāo) > 中标结果

            成都市文化广电旅游局审计服务项目竞争性磋商成交公告

            發(fā)布日期:2024年8月26日

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            大招標(biāo)(http://maureenalikor.com)

            一、項目編號:N****************

            二、項目名稱:審計服務(wù)項目

            三、采購結(jié)果

            合同包1:

            供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
            四川衡立泰會計師事務(wù)所有限公司 成都市武侯區(qū)星獅路**8號大合倉星商界4棟3單元**4-**8室 **9,**0.**元

            四、主要標(biāo)的信息

            合同包1(合同包一):

            服務(wù)類(四川衡立泰會計師事務(wù)所有限公司)

            品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 服務(wù)范圍 服務(wù)要求 服務(wù)時間 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
            C******** 審計服務(wù) 成都市文化廣電旅游局審計服務(wù) 本項目共1個包,采購成都市文化廣電旅游局審計服務(wù)。 具體詳見競爭性磋商采購文件 自合同簽訂日起到****年 具體詳見競爭性磋商采購文件

            五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

            于芳(采購人代表)、陳曉蓮、諶川

            六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

            代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):

            采購代理服務(wù)費(fèi)以中標(biāo)金額為計算基數(shù),采用差額定率累進(jìn)法,**0萬(含)以下部分乘以1.5%計算收?。话辞笆龇ㄓ嬎愕贸龅慕痤~再下浮**%收取,不足****元的按****元收取。

            代理服務(wù)費(fèi)金額:

            合同包1: 0.3萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

            七、公告期限

            自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

            八、其他補(bǔ)充事宜

            備案號:********************[****]****7,行業(yè)類別:租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),監(jiān)督管理部門:成都市財政局,監(jiān)督電話:**8-********。

            服務(wù)要求:

            1.對采購人預(yù)算執(zhí)行及財政財務(wù)收支情況審計

            1.1人員配備要求

            供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)采購文件對服務(wù)時間的要求,抽調(diào)具備相應(yīng)專業(yè)技能的審計人員組成審計小組實施審計工作(審計組3人,投標(biāo)文件中提供審計組人員名單),確保服務(wù)人員的穩(wěn)定性和專業(yè)勝任能力。審計組設(shè)小組長一名,小組長必須具備中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格(提供注冊會計師執(zhí)業(yè)資格證書掃描件并加蓋供應(yīng)商電子簽章,否則視為無效響應(yīng))。

            除審計小組人員外供應(yīng)商應(yīng)指定一名工作人員協(xié)助采購人開展與該項目相關(guān)的工作,如前期審計通知、項目實施具體方案、相關(guān)會議等;報告階段采購人對審計報告審核時,根據(jù)采購人審核意見對審計報告進(jìn)行修訂完善;匯總所有報告發(fā)現(xiàn)問題,編制問題臺賬。

            1.2項目實施要求

            實施前供應(yīng)商應(yīng)收集并熟悉審計項目相關(guān)政策、法律法規(guī)和制度,如預(yù)決算管理、預(yù)算項目與財政大平臺、政府會計制度、政府采購、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)、合同管理、專項資金管理等相關(guān)政策、法律法規(guī)和制度等,以及被審計事項所涉行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的相關(guān)政策及法律法規(guī)和制度。供應(yīng)商應(yīng)提前梳理被審計單位需提供的資料清單。

            實施過程中,供應(yīng)商應(yīng)通過查閱資料、實地踏勘、社會調(diào)查、問詢等方式開展相應(yīng)工作,所有列入審計報告的問題事實應(yīng)編制“審計取證記錄”,所有上報告的數(shù)據(jù)如果不能從被審計單位提供資料上直接獲取的應(yīng)編制“審計取證記錄”,所有“審計取證記錄”上的事實和數(shù)據(jù)應(yīng)由被審計單位(采購人相關(guān)處室)簽字蓋章確認(rèn);供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)收集的證據(jù)編制審計工作底稿反映問題的定性及定性法規(guī)。審計工作底稿按行業(yè)規(guī)范要求及供應(yīng)商內(nèi)部質(zhì)量控制制度履行審簽程序。

            供應(yīng)商在審計過程中應(yīng)建立與采購人定期信息溝通和反饋機(jī)制,每周一次通過適當(dāng)方式向采購人通報審計情況,有重大發(fā)現(xiàn)時,應(yīng)1個工作日內(nèi)向采購人反映。

            1.3審計結(jié)果要求

            1.3.1草擬審計報告(征求意見稿)。審計現(xiàn)場工作完成后,供應(yīng)商應(yīng)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),分析整理相關(guān)情況,結(jié)合被審計單位實際,撰寫審計報告(征求意見稿)。報告內(nèi)容主要包括但不限于:基本情況(被審計單位或項目基本情況、審計工作開展基本情況)、審計總體結(jié)論、審計發(fā)現(xiàn)問題、審計建議。對存在的問題要列出其所違反的法律法規(guī)條文。審計報告應(yīng)做到內(nèi)容真實,依據(jù)充分,論證合理;問題分析以及對策建議應(yīng)有鮮明邏輯關(guān)系;審計建議應(yīng)具有針對性、合理性和可操作性;若涉及內(nèi)部制度問題,應(yīng)在報告中提出制定或完善建議。必要時根據(jù)采購人要求,單獨(dú)出具管理建議書。

            對審計報告(征求意見稿)反映的內(nèi)容,采購人有權(quán)提出修改意見,采購人認(rèn)為審計報告中存在結(jié)論模糊、事實不清、數(shù)據(jù)不實的情況,可要求供應(yīng)商重新核實、修正。

            1.3.2審計報告征求意見。審計報告(征求意見稿)交采購人,協(xié)助采購人書面征求被審計單位(采購人相關(guān)處室)意見,要求相關(guān)處室在規(guī)定時間內(nèi)書面回復(fù)意見。供應(yīng)商應(yīng)對被審計單位(采購人相關(guān)處室)的回復(fù)意見進(jìn)行研究和核實,據(jù)此作出修改或不修改審計報告(征求意見稿)的決定,修訂后的審計報告經(jīng)審計小組負(fù)責(zé)人及供應(yīng)商簽章后,在1個工作日內(nèi)提交采購人。經(jīng)采購人審核同意后出具正式審計報告,采購人認(rèn)為供應(yīng)商采納意見說明理由依據(jù)不充分的,可要求供應(yīng)商重新核實補(bǔ)充或研究。

            1.3.3出具正式審計報告。提供給采購人的正式審計報告應(yīng)裝訂成冊(不能使用訂書釘或活頁夾裝訂,不能是散頁),審計報告提供一式六份。正式審計報告需按注冊會計師行業(yè)規(guī)范經(jīng)注冊會計師簽章、行業(yè)協(xié)會備案。

            1.4報告出具時間要求

            供應(yīng)商應(yīng)在進(jìn)駐被審計單位后**日內(nèi)完成全部審計現(xiàn)場工作內(nèi)容,結(jié)束現(xiàn)場工作階段工作后**日內(nèi)向采購人提供審計報告(征求意見稿),協(xié)助采購人以采購人名義征求采購人相關(guān)處室的意見、并根據(jù)回復(fù)意見對審計報告(征求意見稿)進(jìn)行修改,編制《采納被審計對象意見說明》,相關(guān)資料送達(dá)到采購人;在修改后的審計報告(征求意見稿)送達(dá)采購人后**日內(nèi)出具正式審計報告(因采購人原因造成供應(yīng)商未在上述時間內(nèi)提供審計報告征求意見稿、正式審計報告的不追究供應(yīng)商違約責(zé)任)。

            1.5工作底稿及資料歸檔要求

            供應(yīng)商現(xiàn)場審計工作底稿應(yīng)準(zhǔn)確完整,反映在報告中的數(shù)據(jù)和問題都應(yīng)該能在審計工作底稿中找到,且有相關(guān)證明材料;供應(yīng)商應(yīng)按相關(guān)規(guī)定要求做好所有資料的整理歸檔工作,保證在采購人需要時可隨時查詢本項目檔案,并能找到審計報告中問題對應(yīng)的底稿及證明材料;做好項目資料保密工作,如因資料遺失等原因發(fā)生泄密問題,由泄密方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

            供應(yīng)商將最終審計檔案資料(包括但不限于審計工作底稿、審計取證記錄及有關(guān)佐證材料)裝訂成冊復(fù)印一份交采購人。

            2.專項審計:對采購人重大項目進(jìn)行事前審計。

            2.1人員配備要求

            供應(yīng)商應(yīng)組織3名專業(yè)技術(shù)人員組成專職審計團(tuán)隊,其中1名技術(shù)人員應(yīng)具有工程造價審核工作經(jīng)驗及能力(提供該技術(shù)人員造價員及以上的證書或?qū)徍藞蟾娴茸糇C材料);除上述3名專職團(tuán)隊外供應(yīng)商應(yīng)有能力提供專業(yè)后備支撐力量對重大復(fù)雜性項目提供專項技術(shù)支持。服務(wù)期間未經(jīng)采購人同意不得更換專職團(tuán)隊工作人員。

            2.2時間要求

            供應(yīng)商應(yīng)在采購人要求的時間內(nèi)完成受托業(yè)務(wù),原則上應(yīng)在項目送審資料齊全后3個工作日內(nèi)(復(fù)雜性項目在7個工作日內(nèi))完成審計并提出審核意見,特殊緊急項目可以在1-2個工作日內(nèi)完成審計。對重大復(fù)雜項目不能在上述規(guī)定時間內(nèi)完成審計的,供應(yīng)商應(yīng)會同采購人協(xié)商確定合理的完成時限。如因采購人原因或不可預(yù)見的情況,造成供應(yīng)商未能按照約定時間完成,雙方應(yīng)就完成日期進(jìn)行協(xié)商。

            供應(yīng)商應(yīng)在接受送審資料1個工作日內(nèi),向項目承辦處室反饋完整度或增補(bǔ)資料清單。

            2.3審計結(jié)果要求

            對所有送審項目發(fā)表審核意見,提出審計建議,出具項目專項審計意見書,協(xié)助采購人及時反饋給項目承辦處室。專項審計意見書應(yīng)包括審核工作開展情況、發(fā)現(xiàn)問題、風(fēng)險提示、整改建議等,經(jīng)供應(yīng)商三級復(fù)核簽字后交采購人。

            對專項審計意見書反映的內(nèi)容,采購人有權(quán)提出修改意見,采購人認(rèn)為專項審計意見書中存在結(jié)論模糊、事實不清、數(shù)據(jù)不實的情況,可要求供應(yīng)商重新核實、修正。

            部分特別重大項目(服務(wù)期內(nèi)不超過三個)經(jīng)采購人立項審批后進(jìn)行事中事后的專項審計監(jiān)督,出具單獨(dú)專項審計報告(按注冊會計師行業(yè)規(guī)范經(jīng)注冊會計師簽章、行業(yè)協(xié)會備案)。

            在專項審計服務(wù)末期,供應(yīng)商應(yīng)匯總服務(wù)期內(nèi)審核結(jié)果,出具一份匯總報告,分行業(yè)類別反映審計發(fā)現(xiàn)主要問題、主要風(fēng)險,提出審計建議;必要時附項目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析表、同類事項分析匯總表等。

            2.4工作底稿及資料歸檔要求

            審核完成后項目送審檔案(含電子文檔)應(yīng)全部交還采購人,供應(yīng)商不得留存,并保證采購人(送審處室)提供的審計資料的安全完整,保證領(lǐng)用數(shù)和歸還數(shù)一致。

            過程中形成的工作底稿、專項審計意見書及相關(guān)審計資料按處室項目組卷歸檔裝訂成冊交采購人。做好項目資料保密工作,如因資料遺失等原因發(fā)生泄密問題,由泄密方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

            3.人員配備共性要求

            項目配備的所有人員年齡必須在**歲以下(提供身份證復(fù)印件,身份證出生日期須為****年1月1日及以后)。供應(yīng)商必須在響應(yīng)文件中明確擬派本項目兩個服務(wù)類別的審計人員名單,審計人員名單經(jīng)采購人審核確認(rèn)后,不得隨意更換,若由于不可控原因需中途撤換,須經(jīng)采購人同意認(rèn)可,替換人員的資質(zhì)條件不得低于被替換人員。供應(yīng)商響應(yīng)時必須提交擬派審計人員名單(包含姓名、年齡、職務(wù)、文化程度、專業(yè)、人員簡歷、從業(yè)年限、在本單位任職時間、證書名稱、證書級別、證書編號、近三年項目經(jīng)驗等內(nèi)容)。

            請供應(yīng)商根據(jù)自身實際客觀配備項目人員。若供應(yīng)商在成交后不能按響應(yīng)文件配備項目人員的,采購人有權(quán)追究供應(yīng)商法律責(zé)任。

            服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):

            1.對采購人預(yù)算執(zhí)行及財政財務(wù)收支情況審計

            1.1人員配備要求

            供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)采購文件對服務(wù)時間的要求,抽調(diào)具備相應(yīng)專業(yè)技能的審計人員組成審計小組實施審計工作(審計組3人,投標(biāo)文件中提供審計組人員名單),確保服務(wù)人員的穩(wěn)定性和專業(yè)勝任能力。審計組設(shè)小組長一名,小組長必須具備中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格(提供注冊會計師執(zhí)業(yè)資格證書掃描件并加蓋供應(yīng)商電子簽章,否則視為無效響應(yīng))。

            除審計小組人員外供應(yīng)商應(yīng)指定一名工作人員協(xié)助采購人開展與該項目相關(guān)的工作,如前期審計通知、項目實施具體方案、相關(guān)會議等;報告階段采購人對審計報告審核時,根據(jù)采購人審核意見對審計報告進(jìn)行修訂完善;匯總所有報告發(fā)現(xiàn)問題,編制問題臺賬。

            1.2項目實施要求

            實施前供應(yīng)商應(yīng)收集并熟悉審計項目相關(guān)政策、法律法規(guī)和制度,如預(yù)決算管理、預(yù)算項目與財政大平臺、政府會計制度、政府采購、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)、合同管理、專項資金管理等相關(guān)政策、法律法規(guī)和制度等,以及被審計事項所涉行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的相關(guān)政策及法律法規(guī)和制度。供應(yīng)商應(yīng)提前梳理被審計單位需提供的資料清單。

            實施過程中,供應(yīng)商應(yīng)通過查閱資料、實地踏勘、社會調(diào)查、問詢等方式開展相應(yīng)工作,所有列入審計報告的問題事實應(yīng)編制“審計取證記錄”,所有上報告的數(shù)據(jù)如果不能從被審計單位提供資料上直接獲取的應(yīng)編制“審計取證記錄”,所有“審計取證記錄”上的事實和數(shù)據(jù)應(yīng)由被審計單位(采購人相關(guān)處室)簽字蓋章確認(rèn);供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)收集的證據(jù)編制審計工作底稿反映問題的定性及定性法規(guī)。審計工作底稿按行業(yè)規(guī)范要求及供應(yīng)商內(nèi)部質(zhì)量控制制度履行審簽程序。

            供應(yīng)商在審計過程中應(yīng)建立與采購人定期信息溝通和反饋機(jī)制,每周一次通過適當(dāng)方式向采購人通報審計情況,有重大發(fā)現(xiàn)時,應(yīng)1個工作日內(nèi)向采購人反映。

            1.3審計結(jié)果要求

            1.3.1草擬審計報告(征求意見稿)。審計現(xiàn)場工作完成后,供應(yīng)商應(yīng)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),分析整理相關(guān)情況,結(jié)合被審計單位實際,撰寫審計報告(征求意見稿)。報告內(nèi)容主要包括但不限于:基本情況(被審計單位或項目基本情況、審計工作開展基本情況)、審計總體結(jié)論、審計發(fā)現(xiàn)問題、審計建議。對存在的問題要列出其所違反的法律法規(guī)條文。審計報告應(yīng)做到內(nèi)容真實,依據(jù)充分,論證合理;問題分析以及對策建議應(yīng)有鮮明邏輯關(guān)系;審計建議應(yīng)具有針對性、合理性和可操作性;若涉及內(nèi)部制度問題,應(yīng)在報告中提出制定或完善建議。必要時根據(jù)采購人要求,單獨(dú)出具管理建議書。

            對審計報告(征求意見稿)反映的內(nèi)容,采購人有權(quán)提出修改意見,采購人認(rèn)為審計報告中存在結(jié)論模糊、事實不清、數(shù)據(jù)不實的情況,可要求供應(yīng)商重新核實、修正。

            1.3.2審計報告征求意見。審計報告(征求意見稿)交采購人,協(xié)助采購人書面征求被審計單位(采購人相關(guān)處室)意見,要求相關(guān)處室在規(guī)定時間內(nèi)書面回復(fù)意見。供應(yīng)商應(yīng)對被審計單位(采購人相關(guān)處室)的回復(fù)意見進(jìn)行研究和核實,據(jù)此作出修改或不修改審計報告(征求意見稿)的決定,修訂后的審計報告經(jīng)審計小組負(fù)責(zé)人及供應(yīng)商簽章后,在1個工作日內(nèi)提交采購人。經(jīng)采購人審核同意后出具正式審計報告,采購人認(rèn)為供應(yīng)商采納意見說明理由依據(jù)不充分的,可要求供應(yīng)商重新核實補(bǔ)充或研究。

            1.3.3出具正式審計報告。提供給采購人的正式審計報告應(yīng)裝訂成冊(不能使用訂書釘或活頁夾裝訂,不能是散頁),審計報告提供一式六份。正式審計報告需按注冊會計師行業(yè)規(guī)范經(jīng)注冊會計師簽章、行業(yè)協(xié)會備案。

            1.4報告出具時間要求

            供應(yīng)商應(yīng)在進(jìn)駐被審計單位后**日內(nèi)完成全部審計現(xiàn)場工作內(nèi)容,結(jié)束現(xiàn)場工作階段工作后**日內(nèi)向采購人提供審計報告(征求意見稿),協(xié)助采購人以采購人名義征求采購人相關(guān)處室的意見、并根據(jù)回復(fù)意見對審計報告(征求意見稿)進(jìn)行修改,編制《采納被審計對象意見說明》,相關(guān)資料送達(dá)到采購人;在修改后的審計報告(征求意見稿)送達(dá)采購人后**日內(nèi)出具正式審計報告(因采購人原因造成供應(yīng)商未在上述時間內(nèi)提供審計報告征求意見稿、正式審計報告的不追究供應(yīng)商違約責(zé)任)。

            1.5工作底稿及資料歸檔要求

            供應(yīng)商現(xiàn)場審計工作底稿應(yīng)準(zhǔn)確完整,反映在報告中的數(shù)據(jù)和問題都應(yīng)該能在審計工作底稿中找到,且有相關(guān)證明材料;供應(yīng)商應(yīng)按相關(guān)規(guī)定要求做好所有資料的整理歸檔工作,保證在采購人需要時可隨時查詢本項目檔案,并能找到審計報告中問題對應(yīng)的底稿及證明材料;做好項目資料保密工作,如因資料遺失等原因發(fā)生泄密問題,由泄密方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

            供應(yīng)商將最終審計檔案資料(包括但不限于審計工作底稿、審計取證記錄及有關(guān)佐證材料)裝訂成冊復(fù)印一份交采購人。

            2.專項審計:對采購人重大項目進(jìn)行事前審計。

            2.1人員配備要求

            供應(yīng)商應(yīng)組織3名專業(yè)技術(shù)人員組成專職審計團(tuán)隊,其中1名技術(shù)人員應(yīng)具有工程造價審核工作經(jīng)驗及能力(提供該技術(shù)人員造價員及以上的證書或?qū)徍藞蟾娴茸糇C材料);除上述3名專職團(tuán)隊外供應(yīng)商應(yīng)有能力提供專業(yè)后備支撐力量對重大復(fù)雜性項目提供專項技術(shù)支持。服務(wù)期間未經(jīng)采購人同意不得更換專職團(tuán)隊工作人員。

            2.2時間要求

            供應(yīng)商應(yīng)在采購人要求的時間內(nèi)完成受托業(yè)務(wù),原則上應(yīng)在項目送審資料齊全后3個工作日內(nèi)(復(fù)雜性項目在7個工作日內(nèi))完成審計并提出審核意見,特殊緊急項目可以在1-2個工作日內(nèi)完成審計。對重大復(fù)雜項目不能在上述規(guī)定時間內(nèi)完成審計的,供應(yīng)商應(yīng)會同采購人協(xié)商確定合理的完成時限。如因采購人原因或不可預(yù)見的情況,造成供應(yīng)商未能按照約定時間完成,雙方應(yīng)就完成日期進(jìn)行協(xié)商。

            供應(yīng)商應(yīng)在接受送審資料1個工作日內(nèi),向項目承辦處室反饋完整度或增補(bǔ)資料清單。

            2.3審計結(jié)果要求

            對所有送審項目發(fā)表審核意見,提出審計建議,出具項目專項審計意見書,協(xié)助采購人及時反饋給項目承辦處室。專項審計意見書應(yīng)包括審核工作開展情況、發(fā)現(xiàn)問題、風(fēng)險提示、整改建議等,經(jīng)供應(yīng)商三級復(fù)核簽字后交采購人。

            對專項審計意見書反映的內(nèi)容,采購人有權(quán)提出修改意見,采購人認(rèn)為專項審計意見書中存在結(jié)論模糊、事實不清、數(shù)據(jù)不實的情況,可要求供應(yīng)商重新核實、修正。

            部分特別重大項目(服務(wù)期內(nèi)不超過三個)經(jīng)采購人立項審批后進(jìn)行事中事后的專項審計監(jiān)督,出具單獨(dú)專項審計報告(按注冊會計師行業(yè)規(guī)范經(jīng)注冊會計師簽章、行業(yè)協(xié)會備案)。

            在專項審計服務(wù)末期,供應(yīng)商應(yīng)匯總服務(wù)期內(nèi)審核結(jié)果,出具一份匯總報告,分行業(yè)類別反映審計發(fā)現(xiàn)主要問題、主要風(fēng)險,提出審計建議;必要時附項目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析表、同類事項分析匯總表等。

            2.4工作底稿及資料歸檔要求

            審核完成后項目送審檔案(含電子文檔)應(yīng)全部交還采購人,供應(yīng)商不得留存,并保證采購人(送審處室)提供的審計資料的安全完整,保證領(lǐng)用數(shù)和歸還數(shù)一致。

            過程中形成的工作底稿、專項審計意見書及相關(guān)審計資料按處室項目組卷歸檔裝訂成冊交采購人。做好項目資料保密工作,如因資料遺失等原因發(fā)生泄密問題,由泄密方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

            3.人員配備共性要求

            項目配備的所有人員年齡必須在**歲以下(提供身份證復(fù)印件,身份證出生日期須為****年1月1日及以后)。供應(yīng)商必須在響應(yīng)文件中明確擬派本項目兩個服務(wù)類別的審計人員名單,審計人員名單經(jīng)采購人審核確認(rèn)后,不得隨意更換,若由于不可控原因需中途撤換,須經(jīng)采購人同意認(rèn)可,替換人員的資質(zhì)條件不得低于被替換人員。供應(yīng)商響應(yīng)時必須提交擬派審計人員名單(包含姓名、年齡、職務(wù)、文化程度、專業(yè)、人員簡歷、從業(yè)年限、在本單位任職時間、證書名稱、證書級別、證書編號、近三年項目經(jīng)驗等內(nèi)容)。

            請供應(yīng)商根據(jù)自身實際客觀配備項目人員。若供應(yīng)商在成交后不能按響應(yīng)文件配備項目人員的,采購人有權(quán)追究供應(yīng)商法律責(zé)任。

            一、人員配置:(一)采購人預(yù)算執(zhí)行及財政財務(wù)收支情況審計1.在滿足采購文件1.1的人員數(shù)量基礎(chǔ)上(預(yù)算執(zhí)行及財政財務(wù)收支審計小組3人,指定協(xié)助人員一名,小組長必須具備中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格)增加人員 。2.在滿足采購文件要求的基礎(chǔ)上,預(yù)算執(zhí)行及財政財務(wù)收支審計組組長具有會計師或?qū)徲嫀煂I(yè)技術(shù)職稱。3.審計組配備的現(xiàn)場審計人員,除審計組組長外,具有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格或會計師專業(yè)技術(shù)職稱或?qū)徲嫀煂I(yè)技術(shù)職。(二)專項審計:1.在滿足采購文件2.1要求的人員數(shù)量基礎(chǔ)上,專項審計的專職團(tuán)隊增加人員。2.專項審計的專職團(tuán)隊人員在滿足采購文件要求的基礎(chǔ)上增加會計或?qū)徲嫽蛟u估領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)能力(考試合格視同具有能力)證書。 二、履約能力:1.預(yù)算執(zhí)行及財政財務(wù)收支審計的審計組組長具有出具年度預(yù)算執(zhí)行及財政財務(wù)收支審計報告經(jīng)驗。2.專項審計專職團(tuán)隊的專業(yè)技術(shù)人員具有參與造價審核、審計、評估項目經(jīng)驗。3.供應(yīng)商提供審計報告。 三、實施方案:(一)審計項目實施方案1.采購人預(yù)算執(zhí)行及財政財務(wù)收支審計項目實施方案包括:①編制依據(jù)及審計目標(biāo),即對該類審計項目的認(rèn)識,對采購需求的理解;②重要性水平的確定和審計風(fēng)險的評估;③審計的范圍、內(nèi)容、重點(diǎn);④對審計目標(biāo)有重要影響的審計事項的審計步驟和方法。 2.專項審計實施方案至少包括:①編制依據(jù)及審計目標(biāo),即對該專項審計項目的認(rèn)識,對采購需求的理解;②重要性水平的確定和審計風(fēng)險的評估;③審計工作人員職責(zé)、審計監(jiān)督計劃及安排,包括但不限于對專職工作團(tuán)隊人員的管理方式及紀(jì)律要求;④專項審計擬采取的審計方法、技術(shù)手段及步驟。 (二)整體服務(wù)方案(供應(yīng)商質(zhì)量控制部分),方案內(nèi)容至少包括:1、供應(yīng)商內(nèi)部質(zhì)量控制體系及運(yùn)營模式;2、與采購人和被審計單位的信息溝通和反饋機(jī)制;3、后續(xù)服務(wù)內(nèi)容承諾;4、承接服務(wù)范圍工作的相應(yīng)風(fēng)險因素考慮及措施;5、項目人員的保障措施(包括審計組組長、審計小組成員及其分工、專業(yè)技術(shù)人員,不可抗力等原因確需更換審計組組長、專業(yè)技術(shù)人員時的保障措施等);6、工作進(jìn)度的保障措施;7、保密措施;8、對采購人的建議;9、服務(wù)承諾;**、供應(yīng)商認(rèn)為其它需要說明的事宜。

            九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

            1.采購人信息

            名稱:成都市文化廣電旅游局

            地址:成都市高新區(qū)錦城大道**6號市政府第三辦公區(qū)2、3號樓**、**、**樓

            聯(lián)系方式:********

            2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

            名稱:四川正匯恒招標(biāo)代理有限公司

            地址:中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)吉泰路**6號1棟9層8號

            聯(lián)系方式:********

            3.項目聯(lián)系方式

            項目聯(lián)系人:楊先生

            電話:********

            四川正匯恒招標(biāo)代理有限公司

            ****年**月**日


            更多信息請訪問:大招標(biāo)(http://maureenalikor.com)
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